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依规内审 强化内控
日期:2019-06-21 信息来源: 点击数:

2019年6月19日上午,审计处在308会议室组织召开2018年学校预算执行和财务收支等内审工作动员会,校属各单位行政负责人和相关人员参加会议,校长高焕清、总会计师胡绍山、党委委员组织部长曾志参加动员会,会议由校长助理吴中文同志主持。


审计处处长王治平同志对即将开展的审计项目进行了解读,并就相关工作进行了安排。这次内审的项目有四个:一是对学校2018年预算执行和财务收支及绩效进行审计;二是对总务处水电中心近三年水电收支和水电维修配件、耗材的使用和管理情况进行专项审计;三是对教务处近三年教学设备、教材等的采购和使用情况进行专项审计;四是受学校组织部的委托对7名离任(交流)干部进行经济责任审计。要求相关部门和人员按照要求按时向审计组提供相关材料,密切配合,遵守审计纪律,保证审计工作的有序开展,并签订承诺书对所提供材料的真实性和合法性进行承诺。计财处副处长郑金洲同志代表计财处及本人作了表态发言,表示提高认识,高度配合,发现问题积极整改。


会上,校长高焕清同志提出四点要求:一是要认清形势,通过内审规范我们的管理,建立更加有效的制度;二是要主动配合,是审计工作的有效保障,在整改阶段要安排专人负责;三是要严守纪律,严格遵守《审计法》和《审计“八不准”》的规定;四是要严格按照八项规定的要求,本着节约、快速、高效的理念开展审计。


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